昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年度部门决算公开
监督索引号53010003401100701000
昆明市建设工程质量安全监督管理总站
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评报告表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市建设工程质量安全监督管理总站受上级建设行政主管部门委托,行使政府对工程质量安全监督工作宏观管理,隶属昆明市住房和城乡建设局,机构为正县级。工作职责是:
负责对新建、改(扩)建房屋建筑工程、市政基础设施工程和城市轨道交通工程建设(以下简称工程)的质量和安全生产进行监督管理。
负责监督、指导各县(市)区、开发(度假)园区建设行政主管部门工程建设的质量安全监督管理工作。
负责对工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的监督检查。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、政治思想工作开展情况:召开总支委员会议20次,研究重大事项74项。召开以案促改警示教育大会2次,开展廉政风险防控工作,梳理处室及个人廉政风险防控登记表115份。
2、全市共办理建设工程质量监督注册手续463个,总投资额938.34亿元。
3、对市质安总站监管的139个房屋、市政工程项目,轨道交通工程项目2条线路开展工程质量安全常规检查840次;发出质量安全监督检查记录802份,安全隐患整改指令书8份,质量问题整改通知书17份;提出质量安全隐患整改意见4511条。
4、工程质量安全专项检查项目64个,挂牌督办3个项目,下发隐患整改指令书23份,排查隐患502条;联合专项整治和督导检查项目251个;对开展建筑起重机械检验检测14家检验检测单位运转情况进行了检查;对各辖区雨污分流工程开展督查检查工作共督查检查9个区,52个标段,发现问题290条,下发检查记录表58份。
5、检查检测机构40家,发现问题122条,向上级反映并提出处罚建议。对25个在建工程项目进场原材料、混凝土结构实体强度进行监督检测。
6、组织召开2023年度昆明市建设工程质量安全大会,表彰上年度建筑工程质量管理、安全生产、文明施工先进单位和先进个人。
7、积极配合市住建局搭建和完善预售资金监管系统,受理企业申报业务247件,其中完成232件,退件14件。
8、联合辖区住房城乡建设部门就建设工程工程施工围挡进行大排查,形成排查整治工作报告上报。
9、积极配合市住建局开展年度安全月、质量月活动。组织业务培训4次,培训质量安全消防监督管理人员619人次。
10、不动产历史遗留问题化解及烂尾楼处置工作:按权限出具房屋建筑工程质量认定意见19份,消防认定意见26份;联合辖区住建部门对第一、二批共计85个借款抒困项目开展指导服务、监督检查23次;积极推进驻滇部队住房清理整治工作,出具11个项目住房清理整治工作工程质量和消防认定意见。
11、消防设计审查、验收、备案工作:召开9次专家评审会,培训共12次,组织撰写印发《关于进一步征集建设工程消防专家库的通知》、《昆明市建设工程消防专家库管理办法》。
12、各类信访投诉处理工作:受理信访投诉件1974件,完成1902件,剩余72件正在办理。组织完成了9个中央环保督察交办件市级验收工作。
13、扬尘治理工作:完善《昆明市建筑工地扬尘污染防治量化评分表》、《昆明市建筑工地扬尘污染防治量化评分导则》、《昆明市建筑工程施工现场防尘降尘管控工作手册》。市级共督查检查项目1004个,发现扬尘防治方面问题2066条,督促进行整改。
14、邀请住房和城乡建设部科学技术委员会城市轨道交通建设专业委员会专家到昆对昆明轨道交通2号线二期补充工程质量、安全风险分级管控工作情况进行技术咨询和指导。配合上级主管部门检查15次;参与全省自建房安全专项整治工作会议10次;配合省、市各部门做好活动场地搭建及安全检查10余次。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个(正科级)内设机构,包括:党政办公室、人事财务处、总工程师办公室、安全生产管理处、综合服务处、房屋建筑工程监督处、市政基础设施工程监督处、城市轨道交通工程监督处、监查督办处、监控技术处、消防工程技术处、消防工程质量监督处。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市建设工程质量安全监督管理总站作为二级预算单位纳入市级部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年末实有人员编制127人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制127人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员119人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(详见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。)
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表(详见附件)
十二、国有资产使用情况表(详见附件)
十三、部门整体支出绩效自评报告表(本部门2023年未开展部门整体支出绩效自评工作,《部门整体支出绩效自评报告表》为空表)
十四、部门整体支出绩效自评表(本部门2023年未开展部门整体支出绩效自评工作,《部门整体支出绩效自评表》为空表)
十五、2023年度项目支出绩效自评表(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年度收入合计2324.75万元。其中:财政拨款收入2324.75万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少171.04万元,下降6.85%。其中:财政拨款收入减少171.04万元,下降6.85%;主要原因为:2023年度单位部分项目经费,市财政因经费紧张,没有按照预算批复下达全部项目金额,只下达了部分经费;2023年预算执行,公用经费支出存在一定程度的经费节约。上级补助收入增加0.00万元,增长0 %;事业收入增加0.00万元,增长0 %;经营收入增加 0.00万元,增长0 %;附属单位上缴收入增加 0.00万元,增长0 %;其他收入增加0.00万元,增长0 %。
二、支出决算情况说明
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年度支出合计2324.75万元。其中:基本支出2283.07万元,占总支出的98.21%;项目支出41.68万元,占总支出的1.79%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少171.04万元,下降6.85%。其中:基本支出减少104.53万元,下降4.38%;项目支出减少66.51万元,下降61.48%;主要原因为:基本支出比上年减少是2023年预算申报,对新增人员的工资及社保做好提前预算测算,纳入预算申报,而2022年预算申报里新增人员经费测算不准确,存在经费差异;在公用经费支出存在一定程度的经费节约;项目支出比上年减少是2023年度单位部分项目经费,市财政因经费紧张,没有按照预算批复下达全部项目金额,只下达了部分经费,节约了经费。上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市建设工程质量安全监督管理总站单位机构正常运转的日常支出2283.07万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2131.30万元,占基本支出的93.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.77万元,占基本支出的6.65%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市建设工程质量安全监督管理总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41.68万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况:
1、建设工程消防验收工作专项经费支出2.19万元,项目工作开展情况:化解不动产遗留问题项目现场检查工作26次;共开展特殊建设工程消防验收现场评定工作64次,申报消防验收的项目100%完成现场评定工作,所有消防验收项目受理后出具消防验收意见书的时间均控制在7天以内,办事效率高,服务对象满意度较高;共开展消防培训一次,完成了培训目标。消防验收咨询均认真答复,详细告知消防验收资料及流程要求,不满足要求或需要补正补齐的资料均一次性告知,消防验收报件合格率100%,未出具不予受理凭证。
2、轨道工程质量安全监督巡检巡查经费支出9.01万元,项目工作开展情况:绩效目标均已按照计划完成,完成率为100%,共巡查检查及关键节点验收93次,发现安全隐患及风险106项,已全部整改完毕。参加各类会议6次,专项检查1次,专项巡查简报1份,监督覆盖率100%,巡查工作完成率100%,服务群体满意度100%,无质量安全投诉。在各级建设行政管理部门的有效监管,以及各参建单位的共同努力下,我市城市轨道交通工程质量、安全均处于可控状态。
3、远程监控平台系统维护经费支出5.36万元,项目工作开展情况:昆明市主城十区在建工程项目有139个前端监控视频设备已接入监管平台系统,累计拆除625个项目。远程监控平台系统有133个扬尘监测设备接入监管平台系统,累计拆除698个扬尘监测设备。远程监控平台系统总共注册用户数为3066人,各县(市)、区在建工程基础信息网上报件共申报3831项,质量监督注册共收到网上申报2235起,安全报监备案共收到网上申报1579起,竣工验收备案收到网上申报361起。通过移动执法终端进行质量监督巡检项目共132个,巡检记录共473条,已全部完成整改。55个项目通过监管平台系统提交的监理报告共计 723份,出运维周报报告共计50余份。
4、建设工程消防设计审查工作专项经费支出2.95万元,项目工作开展情况:对全市消防设计审验部门开展了线上的业务培训。并与个别县区开展了座谈交流,提升工作效率,加强沟通学习。组织各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区质量安全监督站监督人员、消防审验部门审验人员,市建设服务中心市政道路养护有关管理人员等开展线下建设工程消防审验工作培训和交流座谈。2023年度,共邀请专家开展消防设计审查工作10次,包括:恒隆广场昆明酒店和公寓楼、交通连廊项目、昆明长水国际机场旅客捷运系统消防控制室迁改工程项目、三市街人防工程项目、金碧路道路恢复提升工程项目、华润拓东商务中心一期项目、云南云天化石化有限公司提质增效技术改造项目、云南煤业能源股份有限公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目(共两批)、武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目等。
5、危大工程专项检查经费支出5.19万元,项目工作开展情况:开展昆明市建设工程领域危险性较大分部分项工程安全生产专项督查检查、开展2023年昆明市建筑施工领域“安全生产月”活动暨安全生产标准化观摩活动,开展了安全生产应急救援预案演练。
开展“国庆节”安全生产督查检查及四季度危大工程专项检查。基本完成绩效项目指标各项计划,认真履行了监督管理职能;满意度指标针对工程建设企业和人员满意度调查,达到良好;效益指标按照目标设定值基本完成。
6、建设工程强制性检测经费支出10.95万元,项目工作开展情况:全市119家检测机构中抽取了7家检测机构,结合建设工作质量检测整治同步开展“双随机、一公开”工作。检查检测机构40家,发现问题122条,已全部完成整改,整改率100%。对25个在建工程项目进场原材料、混凝土结构实体强度进行监督检测并完成检查报告,检查任务完成率100%,服务对象满意度达100%。抽检钢筋原材70组,蒸压加气混凝土砌块1组,防水卷材8组,管材6组,土工格栅1组,电线7组,电缆1组,钢管1组,预应力混凝土用钢绞线1组,合格率均为100%。各在建工程钢筋、防水材料等主要建材均未发现使用不达标产品情况,建材产品质量总体受控。抽检主体结构混凝土结构实体强度158个构件,合格率100%;钢筋保护层厚度150个,楼面板厚度48块,合格率98%;楼层净高48个部位,合格率100%。
7、建设工程质量安全生产、宣传教育培训经费支出0.07万元,项目工作开展情况:组织全市质量、安全监督站监督人员、市政道路养护有关管理人员开展建设工程质量培训,宣贯《质量强国建设纲要》、《建设工程质量检测管理办法》、昆明市市政道路质量通病防治,培训77人次。宣贯《人人讲安全、个个会应急,强化安全责任制落实》、《施工脚手架通用规范》、《优化营商环境,争当安全生产监管排头兵》、《消防设计审查要点》、《建设工程消防验收实务》,培训84人次。宣贯《建筑与市政工程防水通用规范》和防水强条下高质量做法,培训358人次。组织开展建设工程消防审验线下培训,培训100余人。
8、房屋建筑工程质量安全监督巡检巡查经费支出3.18万元,项目工作开展情况:全年监督房屋建筑项目33个。组织日常巡查检查396次,检查人数1188人次,发出质量、安全监督检查记录792份,提出质量、安全隐患整改意见4356条,回复整改4138条,整改率接近95%。部分安全隐患随工程进度的推进自动消除。开展质量、安全及文明施工专项大检查4 次,抽查检查在建项目,发出发出质量、安全监督检查记录132份,检查中发现质量安全隐患660条,整改回复627条,整改率95%。对全市扬尘项目进行了全覆盖检查,已检查项目100余项,检查人员300次。开展辖区建筑施工安全生产监管的指导、监督、考核工作,督促辖区住建部门和参建企业对存在问题及时整改,确保做昆明市房屋建筑工程项目建设质量安全排查整治工作。
9、远程视频监控系统运行经费支出2.78万元,项目工作开展情况:监管人员使用远程监控平台系统手持移动执法终端进行质量监督巡检项目共132个(房建项目106个,市政项目25个,轨道项目1个),巡检记录共473条,已全部完成整改。对现场施工动态信息即时掌握,落实工地现场岗位职责,加强政府对工地安全文明施工的管理,有效降低建筑工地伤亡事故发生的概率;对项目重点环节和关键部门进行监控,及时发现和纠正施工现在的突出问题,确定施工全过程处理受控状态,更好地履行安全管理和层级监管职。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少171.04万元,下降6.85%,主要原因是:2023年度单位部分项目经费,市财政因经费紧张,没有按照预算批复下达全部项目金额,只下达了部分经费;2023年预算执行,公用经费支出存在一定程度的经费节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出260.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出163.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险的缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出1722.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于事业单位开展建设工程质量安全监督管理工作中发生的人员工资、社会保障费缴纳、各类办公经费、车辆运行费等的基本支出以及为保障各类专项质量安全检查工作和部分特定的项目工作开展发生的项目经费支出。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出178.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位住房公积金的缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.32万元,决算为1.98万元,完成年初预算的85.34%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.95万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.48%,完成年初预算的91.98%;公务接待费支出年初预算为0.20万元,决算为0.03万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%,完成年初预算的15.00%,具体是国内接待费支出决算0.03万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.32万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的85.34%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.95万元,完成年初预算的91.98%;公务接待费支出年初预算为0.20万元,决算为0.03万元,完成年初预算的15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费支出本年实际工作中根据需要支出经费,在一定程度上有节约。公务接待费本年支出数小于预算数是因为根据工作需要只发生一起接待费用,而预算申报金额测算略高,形成经费节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元,下降10.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00万元,增长0 %;公务用车购置费支出决算增加 0.00万元,增长0 %;公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元,下降11.76%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出比上年减少的原因是2023年未新增公务用车,且坚持贯彻厉行节约的原则,减少公务用车出行,从而使公务用车运行维护费用较上年减少;公务接待费支出比上年增加的原因是上年度未发生公务接待费支出,本年度发生支出虽较上年增加,但并未超过本年预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,支出1.95万元,主要用于我市开展建设工程质量安全监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待楚雄市住建局杨国文一行7人(含陪同人员)赴昆明学习工程质量安全监管经验发生的接待支出0.03万元。
安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市建设工程质量安全监督管理总站2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0 %,主要原因是:本单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市建设工程质量安全监督管理总站资产总额1046.11万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产1046.11万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少55.52万元,其中固定资产减少55.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产190项,账面原值144.13万元,实现资产处置收入0.16万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.45万元,其中:授予小微企业合同金额0.45万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
单位无其他事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。
6、基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。
监督索引号53010003401100701111




